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我行開展2009年全行經營管理大檢查活動
發布時間:2009-08-11 16:22
7月23日,我行召開全行經營管理大檢查活動動員大會。會議由盧云行長主持,總行領導,董事會專員、各部室正副總經理,各分支行行長、風險總監參加會議。會議宣布,我行將成立以盧云行長為檢查組長,葉一杉監事長為副組長,總行稽核審計部牽頭,風險管理部、法律合規部、會計結算部、計劃財務部、票據保理部、運營管理部、公司機構部、中小企業部、個人金融部、稽核審計部及營業部等部門參與的現場檢查小組,于7月23日至9月中旬在全行范圍內開展本年度經營管理大檢查工作。本次檢查涉及全行公司類信貸資產五級分類檢查、新設機構檢查、三季度風險排查和金融機構專項安全工作檢查等方面。
為保障檢查活動的順利開展,7月30日,稽核審計部召集檢查組成員召開現場檢查工作部署會。會議傳達了總行領導在專題會議上的指示,強調了檢查活動的組織紀律、工作要求、時間要求和質量要求,要求檢查組本著“統籌兼顧、突出重點、條線負責、不走過場”的原則抓好此次檢查工作。會議認為,全行經營管理大檢查是本行一項常態化、制度性的檢查活動,各檢查小組成員要增強責任感和使命感,落實部門抓條線的管理要求,對條線的操作風險點要做到心中有數,不斷提高發現問題、解決問題的能力,增強依法合規經營意識。此次會議統一了思想,在活動的開展中,檢查組將按照工作計劃和檢查方案要求實施檢查工作,并逐步形成責任明確、聯合參與、互動促進、信息共享、一項檢查帶多項檢查的檢查機制。